密封科技(301020) - 海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务 报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为烟台石川 密封科技股份有限公司(以下简称"密封科技"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定,对密封科技《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查,并发表本核查意见,具体情况如 ...