巴比食品(605338) - 2024年度内部控制审计报告
RSM 容 诚 内部控制审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0118号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 报告编码:京25DXX14ZFI 目 录 | 序号 | ld 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | 3-9 | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0118号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"巴比食品")2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,巴比食品于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为中饮巴比食品股份有限公司容诚审字[2025]215Z0118号报告 之签字盖章页。) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...