华建集团(600629) - 华建集团内部控制审计报告
华东建筑集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3373 号 blic Secountants (Shecial Henera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3373 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")2024年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事 会的责任。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师 事 今 所(特殊善通合伙) 计师 穿 务所(特殊善通合伙) lio Accountants (Sp (此页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) ECOUNTANTS 15p 计师等 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并 ...