赛力斯(601127) - 年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告
赛力斯集团股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00030 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京2 11 Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00030 号 赛力斯集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的赛力斯集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项 报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工 ...