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绝味食品(603517) - 绝味食品2024年度内部控制审计报告
603517Juewei Food (603517)2025-04-09 12:49

绝味食品股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]5777-1 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台(http://acc.mt.gov.cn)"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mc.gov.cn)"进行查查 "我 绝味食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了绝 味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是绝味食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]5777-1 号 [此页无正文] a E 五年四月九日 10108021235 三、内部控制的固有局限性 ...