Workflow
晶方科技(603005) - 晶方科技2024年内部控制审计报告
603005WLCSP(603005)2025-04-18 15:03

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0376号 容诚会计师 『清 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出。 "我行 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///z 报告编码:京25FBPN26A 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0376号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"晶方科技")2024年 12月 31 日的财务报告 ...