亿道信息(001314) - 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告
深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督 按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排,信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中,信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、舞弊风险沟通、审计风险分析及应对、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对信永中 和履行监督职 ...