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铜陵有色(000630) - 内部控制审计报告
000630TNMG(000630)2025-04-22 12:50

RSM 容诚 内部控制审计报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0577 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0577 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜陵有色)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜陵 有色董事会的责任。 中国 ·北京 地 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"选 报告编码:京25F1VW (本页无正文,为铜陵有色容诚审字[2025]230Z0577 号内部控制审计报告之 签字盖章页。) 中国注册会计师: 黄晓奇 中国注册会计师: 毛邦威 k J. 119 中国注册会计师:_ ...