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美新科技(301588) - 2024年度内部控制审计报告
301588Newtechwood(301588)2025-04-23 15:42

美新科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ornton 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是美新科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A016207 号 美新科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了美新科技股份有限公司(以下简称美新科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年 四 月二十二日 2 家市场监督管理总局监 扫描市场主体身份 了解更多量记、备3 下可、监管信息, 爱多皮用服 比京市朝阳区建国门外大街 22 50 2011 年 12 月 22 HEX 5535 万元 牛仅供业务报 AK 通五腰 机 n 记 IR ...