新乳业(002946) - 2024年内部控制规则落实自查表
新希望乳业股份有限公司 1 | 有)刊载。 | | | | --- | --- | --- | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前, | 是 | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录,相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | 是 | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | | | 幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内 | | | | 幕信息进行交易的,是否进行核实、追究责 | | | | 任,并在 2 个工作日内将有关情况及处理结 | | | | 果报送深交所和当地证监局。 | | | | 4、公 ...