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集友股份(603429) - 安徽集友新材料股份有限公司内部控制审计报告
603429AGNM(603429)2025-04-25 11:28

安徽集友新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000102 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 否由具有执业许可的会 正明该审计报告对 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 : (htm) T 安徽集友新材料股份有限公司 0000 - The T 日 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 家 页 次 内部控制审计报告 1-2 n a and land T 000 t a mo 100 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000102 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友股 份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...