梦百合(603313) - 2024年度内部控制审计报告
目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | (一)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | --- | --- | --- | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……………第 | 5 | 页 | | (四)本所注册会计师证书复印件…………………………………第 | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8146 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了梦百合家居科技股份有限公司(以下简称梦百合公司)2024 年 12 月 31 日的财务报 ...