卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2024 年度 内部控制审计报告 西藏卫信康医药股份有限公司 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2025CDAA3B0096 西藏卫信康医药股份有限公司 联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 月 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东: 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangm ShineWing certified public a 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"卫信康")2024年12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卫信康董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...