京泉华(002885) - 内部控制审计报告
深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10303 号 | y | ti | A | i | | --- | --- | --- | --- | | | 15 | 妹 | 许 | | j | | 11 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn 报告编码:沪25YW6NFA4R 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | | | 页 次 1-2 内部控制审计报告 -- = 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IDD. BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10303 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,京泉华公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》 ...