舜禹股份(301519) - 华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司") 首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求,华泰联合证券对舜禹股份 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查, 并发表独立意见如下: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险 ...