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思瑞浦(688536) - 关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
6885363PEAK(688536)2025-04-28 09:50

委托单位:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0272 号 关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了思瑞浦微电子科技(苏州) 股份有限公司(以下简称思瑞浦公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]518Z0766 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,思瑞浦公司管理层编制了后附的思 瑞浦微电子 ...