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思瑞浦(688536) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2024年度内部控制审计报告
6885363PEAK(688536)2025-04-28 10:16

RSM 容诚 内部控制审计报告 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0845 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aco.nof.gov.cn)"进行室感 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aco.noc.gov.cn)"进行变速 。 录 序号 内_ 页码 1 1-2 it 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0845 号 思瑞浦微电子科技(苏州) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称思瑞浦公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思瑞 浦公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并 ...