华利集团(300979) - 内部审计制度(2025年4月修订)
中山华利实业集团股份有限公司 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全,有效地控制成本,改 善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护股东利益,增加公司价值。 内部审计制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中山华利实业集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高审计工作质量,充分发挥内部审计作用,增强公司自我约束, 防范和控制公司经营风险,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程规定,结合公司实际,制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对公司业 务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的 ...