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东软集团(600718) - 东软集团董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
600718NeuSoft(600718)2025-04-28 14:14

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 东软集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求,公司董事会审计委员会切实对立信 2024 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下: 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入(经审计)47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元, 证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客 户 55 家。 (二)聘请会计师事务所履行的程序 公司召开十届十次董事会、2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 ...