探路者(300005) - 2024年度内部控制自我评价报告
探路者控股集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 集团内控字(2025)第 001 号 2024 年度内部控制自我评价报告 探路者控股集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》(下称"基本规范")、《企业 内部控制评价指引》(下称"评价指引")及其他相关法律法规的要 求,结合探路者控股集团股份有限公司(下称"公司")内部控制制 度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制是公司董事会的责任,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督,管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展 第 1 页/共 19 页 战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...