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兆威机电(003021) - 内部控制审计报告

深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10399 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10399 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"兆威机 电")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是兆威机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务 ...