亚光股份(603282) - 亚光股份:公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于浙江亚光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位:浙江亚光科技股份有限公司 审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0577-86906890 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江亚光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0158 号 浙江亚光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江亚光科技股份有限 公司(以下简称亚光股份公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了容诚审字[2025] 518Z0701 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,亚光股份公司管理层编制了后附的 浙江亚光科技股份有限公司 2 ...