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金鸿顺(603922) - 金鸿顺监事会关于2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
603922JHS(603922)2025-04-29 16:04

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 监事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告的专项说明 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")为苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度内部控制审计机构,对公司 2024 年度财 务报告内部控制有效性进行了审计,对公司出具了带强调事项段无保留意见的《内 部控制审计报告》(华兴审字[2025]24012720025 号)。监事会认真审阅了《董事会关 于 2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》(以下简称 "《专项说明》"),并发表如下意见: 1、华兴所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会出具 的《专项说明》,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对华兴所出具的带强调 事项段无保留意见的内部控制审计报告无异议,并同意《董事会关于 2024 年度带强 调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。 2、作为公司监事,我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制, 强化及落实内部审计工作,强调内部审计部门的职能,加强内部审计部门对公司内 部控制制度执行情况的监督力 ...