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四创电子(600990) - 四创电子董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明
600990Sun Create(600990)2025-04-29 16:07

四创电子股份有限公司董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项已消除的专项说明 四创电子股份有限公司(以下简称"四创电子"或"公司")聘 请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 18 日出具了 带强调事项段的《四创电子股份有限公司内部控制审计报告》(大华 内字【2024】0011000110 号)(以下简称《内部控制审计报告》),该 事项涉及公司预投产项目管理。 四创电子董事会现就 2023 年度内部控制审计报告涉及事项已消 除的具体措施等内容说明如下: 一、2023 年度内部控制审计报告强调事项段内容 《内部控制审计报告》中强调事项段披露为: "我们提醒内部控 制审计报告使用者关注,公司年中对部分预投产项目的市场前景、技 术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时,相关内部控制存在 缺陷。" 特此说明。 综上所述,公司董事会认为:公司 2023 年度内部控制审计报告 中带强调事项段所涉及事项影响已经消除。 二、2023 年度内部控制审计报告强调事项段涉及事项已消除的 说明 对于大华会计师事务所在《内部控制审计报告》中提到的问题, 四创电子董事会和管理层高 ...