司尔特(002538) - 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司下属子公司贵州路发实业有限公司前财务总监黄席利在任职期间可能 存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。公司已就该事项向公安机关报案,目前案件尚 处于侦查阶段。公司管理层发现该事项后,对子公司贵州路发实业有限公司的 内部控制进行了自查,并对相关的内部控制制度制定了整改措施。该事项不影 响公司内部控制的有效性,公司将加强内部控制建设和执行力度。 三、上期非标事项在本期的情况 上期主要内容:公司上期聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)提醒 内部控制审计报告使用者关注,司尔特公司下属子公司贵州路发实业有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永所")对安徽 省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"司尔特")2024年度内部 控制有效性进行了评价,并向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司内 部控制审计报告》(报告编号:2025HFAS1B0067 号),该报告为带强调事项 的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会相关规定和 《深圳证券交易 ...