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司尔特(002538) - 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
002538Sierte(002538)2025-04-30 04:58

我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如财务报表附注十五(三)所述, 2024年1月18日,司尔特公司发布公告,称公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌 职务侵占犯罪。根据中国证券监督管理委员会安徽监管局调查情况和公司自查的 结果,司尔特公司认定以前年度财务报表存在重大会计差错。司尔特公司已对相 关内部控制缺陷进行了整改,包括采用追溯重述法对差错进行更正,同时完善了 本公司内部治理结构和控制制度。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的 审计意见。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永所")对安徽省 司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"司尔特")2024年度内部控制 有效性进行了评价,并向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司内部控制 审计报告》(报告编号:2025HFAS1B0067 号),该报告为带强调事项的无保 留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会相关规定和《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关要求,就相关事项说明如下: 一、内 ...